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    審計處參加審計廳舉辦的行政事業單位內部控制及信息化運用視頻培訓會

    發布時間:2020-05-19來源:審計處 作者:王晨輝 梁強兵 攝影/王錫垚點擊率:

    5月11日至13日,按照《山西省審計廳2020年度審計干部教育培訓計劃》(晉審人〔2020〕63號)要求和處內工作安排,審計處全體成員在迎西校區辦公主樓202室參加審計廳舉辦的行政事業單位內部控制及信息化運用培訓視頻會議。

    5月11日下午,中國企業財務管理協會風控專委會主任張孝昆做了題為《政府內控及信息化落地》的報告。他強調,內部控制是在風險可控狀態下的效率優化;要把內控做好,行政事業單位需要從組織層面和業務層面入手,處理好權利與責任的關系。5月12日下午,中國內部控制研究中心常務副主任唐大鵬在《疫情防控下行政事業單位內部控制》報告中,圍繞“為什么要建設內控”、“誰負責建設內控”、“內控怎么建”、“內控政策怎么落地”進行了詳細的講解。5月13日下午,中國財政科學院博士后楊興龍對《新時代行政事業單位內部控制》進行政策解讀和操作指引。他從會計視角、管理視角、治理視角、審計視角四個方面介紹了行政事業單位的內部控制,強調了內控作為權力監督和行政執行系統的兩個主要功能,同時他還介紹了結構化、流程化、表單化、標準化、清單管理、信息化、智能化等七種內控實務操作方面的有效方法。

    此次培訓正值疫情期間,審計廳為了加強全省內部審計工作,提高行政事業單位內審人員審計實戰能力,精心聘請內部控制方面的專家,通過主會場與遠程實時視頻分會場相結合的方式,為全省內部審計工作人員舉辦了一場形式新穎、內容豐富的主題培訓。培訓老師政治站位高、理論基礎深、專業視野廣、實務案例豐。審計處全體成員按時參加,認真學習,邊學邊討論。大家一致表示,培訓讓大家深刻認識到內控是什么、控什么、怎么控等問題,提高了審計人員風險防控的意識和內控方面的業務素養,為今后相關工作的開展奠定基礎。

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